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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 15:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6383 Data de lançamento: 12/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DE AR 112,00 112,00
1.00 FILTRO DE OLEO 122,00 122,00
7.00 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 39,00 273,00
1.00 FLEXIVEL TURBINA 170,00 170,00
3.00 PARAFUSO 12X70 8,07 24,20
1.00 SOLDA MIG 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2025 FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO OLEO LUBRIFICANTE 15W40 FLEXIVEL TURBINA PARAFUSO 12X70 SOLDA MIG 821,20
14/08/2025 FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO OLEO LUBRIFICANTE 15W40 FLEXIVEL TURBINA PARAFUSO 12X70 SOLDA MIG 821,20
TOTAL 821,20 821,20 0,00
SALDO A PAGAR 821,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.