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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6384 Data de lançamento: 12/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PONTEIRA DE DIREÇÃO 178,00 178,00
1.00 MOLA MESTRE DIANTEIRA 1.170,00 1.170,00
2.00 BUCHA MOLA 89,00 178,00
1.00 PINO DE CENTRO 18,00 18,00
1.00 BUCHA ESTABELIZADOR 68,00 68,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2025 PONTEIRA DE DIREÇÃO MOLA MESTRE DIANTEIRA BUCHA MOLA PINO DE CENTRO BUCHA ESTABELIZADOR 1.612,00
14/08/2025 PONTEIRA DE DIREÇÃO MOLA MESTRE DIANTEIRA BUCHA MOLA PINO DE CENTRO BUCHA ESTABELIZADOR 1.612,00
20/08/2025 Pagamento de Empenho 6384/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.612,00
TOTAL 1.612,00 1.612,00 1.612,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.