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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6389 Data de lançamento: 12/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ÓLEO SAE 90. - CARREGADOR MICHIGAN 50,00 100,00
5.00 ÓLEO SAE 90. - CAMINHÃO IRX 8440 50,00 250,00
20.00 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - BRITADOR 34,50 690,00
15.00 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - RETRO JCB 02 38,00 570,00
5.00 OLEO HIDRAULICO 68 28,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2025 ÓLEO SAE 90. - CARREGADOR MICHIGAN ÓLEO SAE 90. - CAMINHÃO IRX 8440 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - BRITADOR OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - RETRO JCB 02 OLEO HIDRAULICO 68 1.750,00
14/08/2025 ÓLEO SAE 90. - CARREGADOR MICHIGAN ÓLEO SAE 90. - CAMINHÃO IRX 8440 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - BRITADOR OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - RETRO JCB 02 OLEO HIDRAULICO 68 1.750,00
TOTAL 1.750,00 1.750,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.750,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.