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Última atualização realizada em 19/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6442 Data de lançamento: 12/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GÁS DE CORTE 80,00 80,00
2.00 DISCO DE CORTE 18,00 36,00
20.00 CHAPA DE FERRO 22,00 440,00
1.00 FAIXA PARACHOQUE 110,00 110,00
1.00 PARACHOQUE TRASEIRO 550,00 550,00
1.00 BOTÃO - ESTRANGULADOR 136,00 136,00
1.00 CABO 25 CM 98,00 98,00
5.00 CINTA PLASTICA 1,40 7,00
16.00 ELETRODO SOLDA 22,00 352,00
1.00 TINTA - PRETA 46,00 46,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2025 GÁS DE CORTE DISCO DE CORTE CHAPA DE FERRO FAIXA PARACHOQUE PARACHOQUE TRASEIRO BOTÃO - ESTRANGULADOR CABO 25 CM CINTA PLASTICA ELETRODO SOLDA TINTA - PRETA 1.855,00
TOTAL 1.855,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.855,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.