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Última atualização realizada em 19/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6443 Data de lançamento: 12/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 TUBO FERRO CANTONEIRA - SUPORTE PARA CARREGAR TUBO 25,00 250,00
4.00 PARAFUSO - 3/4X3.1/2 26,00 104,00
1.00 SOLDA - SUPORTE TUBOS 200,00 200,00
1.00 CORREIA - B36 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2025 TUBO FERRO CANTONEIRA - SUPORTE PARA CARREGAR TUBO PARAFUSO - 3/4X3.1/2 SOLDA - SUPORTE TUBOS CORREIA - B36 584,00
14/08/2025 TUBO FERRO CANTONEIRA - SUPORTE PARA CARREGAR TUBO PARAFUSO - 3/4X3.1/2 SOLDA - SUPORTE TUBOS CORREIA - B36 584,00
TOTAL 584,00 584,00 0,00
SALDO A PAGAR 584,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.