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Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6489 Data de lançamento: 15/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 POLIA 85,00 85,00
2.00 CORREIA B36 45,00 90,00
1.00 CORREIA B36 48,00 48,00
15.00 ELETRODO SOLDA 25,00 375,00
6.00 CHAPA DE FERRO 22,00 132,00
1.00 BARRA ROSCA 3/8 34,00 34,00
4.00 PORCA 3/8 1,00 4,00
3.00 ELETRODO SOLDA 22,00 66,00
2.00 DISCO DE CORTE 22,00 44,00
4.00 PARAFUSO 08 MM 8,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2025 POLIA CORREIA B36 CORREIA B36 ELETRODO SOLDA CHAPA DE FERRO BARRA ROSCA 3/8 PORCA 3/8 ELETRODO SOLDA DISCO DE CORTE PARAFUSO 08 MM 910,00
TOTAL 910,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 910,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.