Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6571 |
Data de lançamento: |
19/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO - DE BATERIAS |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
BATERIA - SELADA 12V |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2025 |
CABO - DE BATERIAS BATERIA - SELADA 12V |
180,00 |
|
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| 20/08/2025 |
CABO - DE BATERIAS
BATERIA - SELADA 12V
|
|
180,00 |
|
| 02/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6571/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.