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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6615 Data de lançamento: 20/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASTILHA FREIO 217,22 217,22
4.00 BUCHA AMORTECEDOR 7,00 28,00
2.00 DISCO DE FREIO 399,00 798,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 99,57 99,57
4.00 PA 8 X 40 1,80 7,20
8.00 ARRUELA LISA 0,44 3,52
4.00 PORCA SEXTAVADA 08 MM 0,90 3,60
1.00 MOLDURA MAÇANETA 124,00 124,00
1.00 ADITIVO 29,89 29,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2025 PASTILHA FREIO BUCHA AMORTECEDOR DISCO DE FREIO FILTRO COMBUSTIVEL PA 8 X 40 ARRUELA LISA PORCA SEXTAVADA 08 MM MOLDURA MAÇANETA ADITIVO 1.311,00
TOTAL 1.311,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.311,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.