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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6637 Data de lançamento: 21/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 UNIAO PEAD - 50MM 85,00 935,00
24.00 PEAD 20MM - - 50MM 35,00 840,00
28.00 PEAD 20MM 9,00 252,00
1.00 União PEAD 20 mm 30,00 30,00
3.00 ADAPTADOR - 20x3/4 15,00 45,00
1.00 JOELHO - MISTO 25X3/4 5,00 5,00
1.00 ADAPTADOR - PVC 25 3X/04 3,00 3,00
1.00 REDUÇÃO - 25X20 3,00 3,00
1.00 CANO - 60MM BARRA DE 6 METROS 210,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2025 UNIAO PEAD - 50MM PEAD 20MM - - 50MM PEAD 20MM União PEAD 20 mm ADAPTADOR - 20x3/4 JOELHO - MISTO 25X3/4 ADAPTADOR - PVC 25 3X/04 REDUÇÃO - 25X20 CANO - 60MM BARRA DE 6 METROS 2.323,00
TOTAL 2.323,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.323,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.