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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6649 Data de lançamento: 21/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PARAFUSO COMPLETO 06 MM 4,00 20,00
6.00 PARAFUSO COMPLETO 08 MM 6,00 36,00
3.00 ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA 11,00 33,00
4.00 CINTA PLASTICA 1,50 6,00
1.00 LIQUIDO EMBREAGEM 35,00 35,00
5.00 ADITIVO RADIADOR 43,00 215,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2025 PARAFUSO COMPLETO 06 MM PARAFUSO COMPLETO 08 MM ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA CINTA PLASTICA LIQUIDO EMBREAGEM ADITIVO RADIADOR 345,00
27/08/2025 PARAFUSO COMPLETO 06 MM PARAFUSO COMPLETO 08 MM ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA CINTA PLASTICA LIQUIDO EMBREAGEM ADITIVO RADIADOR 345,00
TOTAL 345,00 345,00 0,00
SALDO A PAGAR 345,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.