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Última atualização realizada em 30/12/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 58221242 TULIO GAMBETTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6705 Data de lançamento: 25/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 32 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO DE ATÉ 07 LUGARES, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA EXCETO MOTOR. 48,00 2.880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2025 LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO DE ATÉ 07 LUGARES, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA EXCETO MOTOR. 2.880,00
30/09/2025 LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO DE ATÉ 07 LUGARES, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA EXCETO MOTOR. 336,00
06/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 336,00
02/12/2025 LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO DE ATÉ 07 LUGARES, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA EXCETO MOTOR. 240,00
09/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 29 240,00
29/12/2025 estorno solicitado pela secretaria responsavel, para encerramento do exercicio 2025. Conforme memorando nº 84/2025 -2.304,00
TOTAL 576,00 576,00 576,00
SALDO A PAGAR 0,00