Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6724 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO E CORRIDA |
280,00 |
280,00 |
1.00 |
SERVIÇO SACAR PARAFUSO TAMPA VALVULA |
140,00 |
140,00 |
1.00 |
SERVIÇO TROCAR BICOS |
490,00 |
490,00 |
1.00 |
SERVIÇO BOMBA INJETORA |
850,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2025 |
SERVIÇO E CORRIDA SERVIÇO SACAR PARAFUSO TAMPA VALVULA SERVIÇO TROCAR BICOS SERVIÇO BOMBA INJETORA |
1.760,00 |
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TOTAL |
1.760,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.760,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.