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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6725 Data de lançamento: 25/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARAFUSO 08 MM 2,00 2,00
1.00 JUNTA TAMPA DA VALVUL 95,00 95,00
1.00 FILTRO AR MOTOR 125,00 125,00
6.00 BICO INJETOR E REPARO 191,67 1.150,00
1.00 REPARO BOMBA INJETORA 2.370,00 2.370,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2025 PARAFUSO 08 MM JUNTA TAMPA DA VALVUL FILTRO AR MOTOR BICO INJETOR E REPARO REPARO BOMBA INJETORA 3.742,00
TOTAL 3.742,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.742,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.