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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 15:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6739 Data de lançamento: 26/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARAFUSO - AUTO BROC, M12X1.1/2 30,00 30,00
10.00 MODULO TOMADA 12,00 120,00
1.00 ISOLADOR OLHAL 15,00 15,00
3.00 CONECTOR COBRE PARA HASTE ATERRAMENTO DE COBRE 10,00 30,00
5.00 CONECTOR (1 parafuso alumínio) - DERIVAÇÃO PERFURANTE 13,00 65,00
2.00 INTERRUPTOR - SOBREPOR RETANGULAR 20,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2025 PARAFUSO - AUTO BROC, M12X1.1/2 MODULO TOMADA ISOLADOR OLHAL CONECTOR COBRE PARA HASTE ATERRAMENTO DE COBRE CONECTOR (1 parafuso alumínio) - DERIVAÇÃO PERFURANTE INTERRUPTOR - SOBREPOR RETANGULAR 300,00
TOTAL 300,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 300,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.