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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 10:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6792 Data de lançamento: 27/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 COADOR PAPEL MELITTA 5,50 60,50
1.00 EMBALAGEM PLASTICA - 2.580 KG X $ 49,00 126,42 126,42
3.00 EMBALAGEM PLASTICA - 5KG 10,98 32,94
1.00 PAPEL FILME - PVC 4,98 4,98
6.00 CANETA MARCADOR DE TEXTO 3,98 23,88
1.00 CADERNO 35,98 35,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2025 COADOR PAPEL MELITTA EMBALAGEM PLASTICA - 2.580 KG X $ 49,00 EMBALAGEM PLASTICA - 5KG PAPEL FILME - PVC CANETA MARCADOR DE TEXTO CADERNO 284,70
TOTAL 284,70 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 284,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.