Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6792 |
Data de lançamento: |
27/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
11.00 |
COADOR PAPEL MELITTA |
5,50 |
60,50 |
1.00 |
EMBALAGEM PLASTICA - 2.580 KG X $ 49,00 |
126,42 |
126,42 |
3.00 |
EMBALAGEM PLASTICA - 5KG |
10,98 |
32,94 |
1.00 |
PAPEL FILME - PVC |
4,98 |
4,98 |
6.00 |
CANETA MARCADOR DE TEXTO |
3,98 |
23,88 |
1.00 |
CADERNO |
35,98 |
35,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2025 |
COADOR PAPEL MELITTA EMBALAGEM PLASTICA - 2.580 KG X $ 49,00 EMBALAGEM PLASTICA - 5KG PAPEL FILME - PVC CANETA MARCADOR DE TEXTO CADERNO |
284,70 |
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TOTAL |
284,70 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
284,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.