Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2025 |
ref a folha de pag mes: FOLHA normal AGOSTO 2025 |
33.859,79 |
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28/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 08/2025 |
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33.859,79 |
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28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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2,75 |
28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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5,13 |
28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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13,60 |
28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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17,88 |
28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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88,45 |
28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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101,80 |
28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICOOB, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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160,04 |
28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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962,97 |
28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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1.139,16 |
28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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1.158,05 |
28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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3.516,77 |
28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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5.533,19 |
29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 6965/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.160,00 |
TOTAL |
33.859,79 |
33.859,79 |
33.859,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.