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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7108 Data de lançamento: 29/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CHAPA DE FERRO 23,00 69,00
1.00 MATERIAL DE FIBRA 180,00 180,00
1.00 THINNER 500 ML 10,00 10,00
1.00 GAS MAÇARICO 70,00 70,00
1.00 FECHADURA CAPO 148,00 148,00
2.00 ELETRODO SOLDA 22,00 44,00
3.00 VARAS DE SOLDA OXIGENIO 22,67 68,00
6.00 PARAFUSO COMPLETO 12 MM 11,00 66,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2025 CHAPA DE FERRO MATERIAL DE FIBRA THINNER 500 ML GAS MAÇARICO FECHADURA CAPO ELETRODO SOLDA VARAS DE SOLDA OXIGENIO PARAFUSO COMPLETO 12 MM 655,00
TOTAL 655,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 655,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.