Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7143 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
24.00 |
BANHEIRA - INFANTIL |
20,00 |
480,00 |
90.00 |
CANECA - PORCELANA |
15,00 |
1.350,00 |
13.00 |
KIT POTES COLOR |
20,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2025 |
BANHEIRA - INFANTIL CANECA - PORCELANA KIT POTES COLOR |
2.090,00 |
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08/09/2025 |
BANHEIRA - INFANTIL
CANECA - PORCELANA
KIT POTES COLOR
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|
2.090,00 |
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11/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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2.064,92 |
11/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7143/2025 |
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25,08 |
TOTAL |
2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
08/09/2025 |
25,08 |
5979/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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25,08 |
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