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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 09:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7157 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO 495,00 495,00
1.00 KIT AMORTECEDORES 50,00 50,00
1.00 COXIM AMORTECEDOR 220,00 220,00
1.00 SENSOR ABS 205,00 205,00
1.00 CANO FREIO 52,00 52,00
1.00 FLEXIVEL FREIO 65,00 65,00
1.00 FLUIDO DE FREIO 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO KIT AMORTECEDORES COXIM AMORTECEDOR SENSOR ABS CANO FREIO FLEXIVEL FREIO FLUIDO DE FREIO 1.127,00
05/09/2025 AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO KIT AMORTECEDORES COXIM AMORTECEDOR SENSOR ABS CANO FREIO FLEXIVEL FREIO FLUIDO DE FREIO 1.127,00
10/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7157/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.127,00
TOTAL 1.127,00 1.127,00 1.127,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.