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Última atualização realizada em 07/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7177 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DE LONA FREIO DIANTEIRO 395,00 395,00
1.00 REBITE LONA FREIO 48,00 48,00
1.00 MANGUEIRA RETORNO TURBINA 78,80 78,80
2.00 ABRAÇADEIRA 6,00 12,00
1.00 FLEXIVEL TURBINA 279,50 279,50
1.00 MOLA MESTRE DIANTEIRA 670,00 670,00
1.00 PINO DE CENTRO 24,00 24,00
2.00 PORCA GRAMPO 12,00 24,00
2.00 BUCHA ESTABELIZADOR 74,00 148,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 JOGO DE LONA FREIO DIANTEIRO REBITE LONA FREIO MANGUEIRA RETORNO TURBINA ABRAÇADEIRA FLEXIVEL TURBINA MOLA MESTRE DIANTEIRA PINO DE CENTRO PORCA GRAMPO BUCHA ESTABELIZADOR 1.679,30
04/09/2025 JOGO DE LONA FREIO DIANTEIRO REBITE LONA FREIO MANGUEIRA RETORNO TURBINA ABRAÇADEIRA FLEXIVEL TURBINA MOLA MESTRE DIANTEIRA PINO DE CENTRO PORCA GRAMPO BUCHA ESTABELIZADOR 1.679,30
TOTAL 1.679,30 1.679,30 0,00
SALDO A PAGAR 1.679,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.