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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7217 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE ENCANAMENTO - COM MATERIAIS 330,00 330,00
1.00 SERVIÇO DE ENCANAMENTO - CAIXA ACOPLADA 120,00 120,00
1.00 SERVIÇO DE ENCANAMENTO - COM MATERIAIS 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 SERVIÇO DE ENCANAMENTO - COM MATERIAIS SERVIÇO DE ENCANAMENTO - CAIXA ACOPLADA SERVIÇO DE ENCANAMENTO - COM MATERIAIS 580,00
07/10/2025 SERVIÇO DE ENCANAMENTO - COM MATERIAIS SERVIÇO DE ENCANAMENTO - CAIXA ACOPLADA SERVIÇO DE ENCANAMENTO - COM MATERIAIS 580,00
07/10/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7217/2025, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES ME 11,60
09/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 214 568,40
TOTAL 580,00 580,00 580,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/10/2025 11,60 Lançada
TOTAL   11,60