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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7231 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CABO ACELERADOR 346,00 346,00
1.00 PORCA RODA 29,00 29,00
1.00 AMORTECEDOR PORTA 410,00 410,00
1.00 THINNER 500 ML 15,00 15,00
2.00 ELETRODO SOLDA CROMONIX 24,00 48,00
1.00 SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO 46,00 46,00
1.00 GAS MAÇARICO 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 CABO ACELERADOR PORCA RODA AMORTECEDOR PORTA THINNER 500 ML ELETRODO SOLDA CROMONIX SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO GAS MAÇARICO 939,00
17/09/2025 CABO ACELERADOR PORCA RODA AMORTECEDOR PORTA THINNER 500 ML ELETRODO SOLDA CROMONIX SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO GAS MAÇARICO 939,00
22/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7231/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 939,00
TOTAL 939,00 939,00 939,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.