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Última atualização realizada em 15/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7242 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR 196,47 196,47
1.00 FILTRO DE COMBUSTIVEL 107,86 107,86
2.00 GRAMPO 3/4X102X300 60,85 121,70
2.00 GRAMPO 3/4X82X320 62,49 124,98
8.00 PORCA DUPLA 3/4 5,24 41,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR FILTRO DE COMBUSTIVEL GRAMPO 3/4X102X300 GRAMPO 3/4X82X320 PORCA DUPLA 3/4 592,93
08/09/2025 FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR FILTRO DE COMBUSTIVEL GRAMPO 3/4X102X300 GRAMPO 3/4X82X320 PORCA DUPLA 3/4 592,93
11/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7242/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 592,93
TOTAL 592,93 592,93 592,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.