Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7242 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR |
196,47 |
196,47 |
1.00 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL |
107,86 |
107,86 |
2.00 |
GRAMPO 3/4X102X300 |
60,85 |
121,70 |
2.00 |
GRAMPO 3/4X82X320 |
62,49 |
124,98 |
8.00 |
PORCA DUPLA 3/4 |
5,24 |
41,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2025 |
FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR FILTRO DE COMBUSTIVEL GRAMPO 3/4X102X300 GRAMPO 3/4X82X320 PORCA DUPLA 3/4 |
592,93 |
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08/09/2025 |
FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR
FILTRO DE COMBUSTIVEL
GRAMPO 3/4X102X300
GRAMPO 3/4X82X320
PORCA DUPLA 3/4
|
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592,93 |
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11/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7242/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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592,93 |
TOTAL |
592,93 |
592,93 |
592,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.