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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VANESSA BALEM

Dados do Empenho
Número do empenho: 7248 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUBRIFICAÇAO - IFT 0576 80,00 80,00
1.00 LUBRIFICAÇAO - ITK 5002 80,00 80,00
1.00 LUBRIFICAÇAO - ITJ 7927 80,00 80,00
1.00 LUBRIFICAÇAO - JDE 4I71 65,00 65,00
1.00 LUBRIFICAÇAO - JDG 8D23 65,00 65,00
1.00 LUBRIFICAÇAO - ITJ 7927 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 LUBRIFICAÇAO - IFT 0576 LUBRIFICAÇAO - ITK 5002 LUBRIFICAÇAO - ITJ 7927 LUBRIFICAÇAO - JDE 4I71 LUBRIFICAÇAO - JDG 8D23 LUBRIFICAÇAO - ITJ 7927 450,00
04/09/2025 LUBRIFICAÇAO - IFT 0576 LUBRIFICAÇAO - ITK 5002 LUBRIFICAÇAO - ITJ 7927 LUBRIFICAÇAO - JDE 4I71 LUBRIFICAÇAO - JDG 8D23 LUBRIFICAÇAO - ITJ 7927 450,00
10/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 284 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.