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Última atualização realizada em 09/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7341 Data de lançamento: 05/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Provimento de aceeso à internet - Mês Agosto/2025: Posto de Saúde- R$ 499,90; Unidade de Saúde São Miguel- R$ 199,90; USB Posto de Saúde Santa Cruz- R$ 199,90; Academia da Saúde- R$ 89,90; Ala covid - R$ 99,90 0,00 1.289,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2025 Provimento de aceeso à internet - Mês Agosto/2025: Posto de Saúde- R$ 499,90; Unidade de Saúde São Miguel- R$ 199,90; USB Posto de Saúde Santa Cruz- R$ 199,90; Academia da Saúde- R$ 89,90; Ala covid - R$ 99,90 1.289,40
05/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2738; 1/2746; 1/2742; 1/2740; 1/2736; REF. EMPENHO 7341/2025 2646 - TIAGO COINASKI ME 1.289,40
TOTAL 1.289,40 1.289,40 0,00
SALDO A PAGAR 1.289,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.