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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO CARLOS MAZUTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 735 Data de lançamento: 30/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CADEADO - 30 MM STAM 21,00 21,00
1.00 TRENA 36,00 36,00
1.00 RODA - ARO PLASTICO 79,00 79,00
10.00 BOTINA - (02) Nº 43 (02) Nº 38 (02) Nº 40 (02) Nº 39 (02) Nº 41 75,00 750,00
20.00 RESPIRADOR - AZUL COM VALVULA EMB 3,50 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2025 CADEADO - 30 MM STAM TRENA RODA - ARO PLASTICO BOTINA - (02) Nº 43 (02) Nº 38 (02) Nº 40 (02) Nº 39 (02) Nº 41 RESPIRADOR - AZUL COM VALVULA EMB 956,00
04/02/2025 CADEADO - 30 MM STAM TRENA RODA - ARO PLASTICO BOTINA - (02) Nº 43 (02) Nº 38 (02) Nº 40 (02) Nº 39 (02) Nº 41 RESPIRADOR - AZUL COM VALVULA EMB 956,00
06/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 903 956,00
TOTAL 956,00 956,00 956,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.