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Última atualização realizada em 11/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: L.F CAMINHOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7395 Data de lançamento: 08/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA MECANICO 360,00 360,00
0.50 SANITIZAÇÃO 360,00 180,00
0.40 SERVIÇO TROCA DE OLEO DIFERENCIAL 360,00 144,00
0.40 SERVIÇO TROCA DE OLEO CAIXA 360,00 144,00
2.10 MÃO DE OBRA MECANICO 360,00 756,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2025 MÃO DE OBRA MECANICO SANITIZAÇÃO SERVIÇO TROCA DE OLEO DIFERENCIAL SERVIÇO TROCA DE OLEO CAIXA MÃO DE OBRA MECANICO 1.584,00
TOTAL 1.584,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.584,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.