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Última atualização realizada em 17/11/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7406 Data de lançamento: 08/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: TURISMO
Unidade: SECRETARIA DE TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2025 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 130,00
26/09/2025 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 130,00
26/09/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7406/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES 4,64
06/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7406/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 125,36
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 26/09/2025 4,64 Lançada
TOTAL   4,64