Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7418 |
Data de lançamento: |
09/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
34 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
RECAPAGEM DE PNEU 12.5X80 18 12 LONAS |
1.068,00 |
6.408,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/09/2025 |
RECAPAGEM DE PNEU 12.5X80 18 12 LONAS |
6.408,00 |
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19/09/2025 |
RECAPAGEM DE PNEU 12.5X80 18 12 LONAS
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6.408,00 |
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19/09/2025 |
ESTORNO PARA AJUSTE DE RETENÇÕES DE IR |
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-6.408,00 |
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24/09/2025 |
RECAPAGEM DE PNEU 12.5X80 18 12 LONAS
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6.408,00 |
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30/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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6.331,10 |
30/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7418/2025 |
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76,90 |
TOTAL |
6.408,00 |
6.408,00 |
6.408,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
24/09/2025 |
76,90 |
6484/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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76,90 |
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