| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 
| Número do empenho: | 7459 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. | 0,00 | 188,71 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. | 188,71 | ||
| 10/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. | 188,71 | ||
| 15/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7459/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 17310 | 188,71 | ||
| TOTAL | 188,71 | 188,71 | 188,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||