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Última atualização realizada em 15/10/2025 às 13:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7483 Data de lançamento: 10/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SOLDA 115,00 115,00
1.00 SERVIÇO SACAR PARAFUSO 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2025 SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO SACAR PARAFUSO 365,00
15/09/2025 SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO SACAR PARAFUSO 365,00
15/09/2025 estorno para ajuste de documento fiscal -365,00
16/09/2025 SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO SACAR PARAFUSO 365,00
16/09/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7483/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 18,25
18/09/2025 Pagamento de Empenho 7483/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 346,75
TOTAL 365,00 365,00 365,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 16/09/2025 18,25 Lançada
TOTAL   18,25