| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7504 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AS CONTRATAÇÕES MEI. MES 08/2025 | 0,00 | 974,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AS CONTRATAÇÕES MEI. MES 08/2025 | 974,00 | ||
| 11/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AS CONTRATAÇÕES MEI. MES 08/2025 | 974,00 | ||
| 19/09/2025 | Pagamento de Empenho 7504/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 974,00 | ||
| TOTAL | 974,00 | 974,00 | 974,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||