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Última atualização realizada em 15/10/2025 às 13:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7563 Data de lançamento: 16/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PERFIL PARACHOQUE 22,00 220,00
1.00 DISCO DE CORTE 7P 22,00 22,00
1.00 ELETRODO GRAFITE 45,00 45,00
15.00 ELETRODO SOLDA 22,00 330,00
1.00 GAS MAÇARICO 150,00 150,00
2.00 PINO PARACHOQUE 16 MM 39,00 78,00
1.00 FAIXA PARACHOQUE 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2025 PERFIL PARACHOQUE DISCO DE CORTE 7P ELETRODO GRAFITE ELETRODO SOLDA GAS MAÇARICO PINO PARACHOQUE 16 MM FAIXA PARACHOQUE 955,00
26/09/2025 PERFIL PARACHOQUE DISCO DE CORTE 7P ELETRODO GRAFITE ELETRODO SOLDA GAS MAÇARICO PINO PARACHOQUE 16 MM FAIXA PARACHOQUE 955,00
06/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7563/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 955,00
TOTAL 955,00 955,00 955,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.