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Última atualização realizada em 15/10/2025 às 13:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FONTANA PAPER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7662 Data de lançamento: 22/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PAPEL TOALHA - INTERFOLHA 20x20 FD 5000FL 84,90 849,00
5.00 PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300MT C/8 79,90 399,50
10.00 SACO DE LIXO PRETO 105 LITROS REFORÇADO C/100 69,90 699,00
10.00 SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS REFORÇADO C/100 31,90 319,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2025 PAPEL TOALHA - INTERFOLHA 20x20 FD 5000FL PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300MT C/8 SACO DE LIXO PRETO 105 LITROS REFORÇADO C/100 SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS REFORÇADO C/100 2.266,50
01/10/2025 PAPEL TOALHA - INTERFOLHA 20x20 FD 5000FL PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300MT C/8 SACO DE LIXO PRETO 105 LITROS REFORÇADO C/100 SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS REFORÇADO C/100 2.266,50
TOTAL 2.266,50 2.266,50 0,00
SALDO A PAGAR 2.266,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.