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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 23:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DALE VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7735 Data de lançamento: 24/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: PASSAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASSAGEM 3.587,20 3.587,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2025 PASSAGEM 3.587,20
24/09/2025 PASSAGEM 3.587,20
24/09/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7735/2025, 13805 - DALE VIAGENS E TURISMO LTDA 72,10
30/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7735/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.515,10
TOTAL 3.587,20 3.587,20 3.587,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/09/2025 72,10 Lançada
TOTAL   72,10