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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7746 Data de lançamento: 24/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SCANNER IVM 2D69 200,00 200,00
1.00 SERVIÇO CONSERTO PAINEL 450,00 450,00
1.00 MAO DE OBRA ELETRICA E SISTEMA DE AR 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2025 SERVIÇO DE SCANNER IVM 2D69 SERVIÇO CONSERTO PAINEL MAO DE OBRA ELETRICA E SISTEMA DE AR 1.000,00
30/09/2025 SERVIÇO DE SCANNER IVM 2D69 SERVIÇO CONSERTO PAINEL MAO DE OBRA ELETRICA E SISTEMA DE AR 1.000,00
30/09/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7746/2025, 17216 - MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME 20,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 20,00
SALDO A PAGAR 980,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 30/09/2025 20,00 Lançada
TOTAL   20,00