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Última atualização realizada em 18/10/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7759 Data de lançamento: 24/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - DE CONSERTO VAZAMENTO DE REDE DE AGUA QUEBRADO PELA PATROLA (SANTA LUCIA) 250,00 250,00
1.00 SERVIÇO - DE PESQUISA COM GEOFONE (BARRA DO TAMANDUA) 300,00 300,00
1.00 SERVIÇO - DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE REDE DE AGUA QUEBRADO PELA PATROLA (VALE DAS UVAS) 320,00 320,00
1.00 SERVIÇO - DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE REDE DE AGUA QUEBRADO PELA PATROLA (BARRA DO TAMANDUA) 435,00 435,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2025 SERVIÇO - DE CONSERTO VAZAMENTO DE REDE DE AGUA QUEBRADO PELA PATROLA (SANTA LUCIA) SERVIÇO - DE PESQUISA COM GEOFONE (BARRA DO TAMANDUA) SERVIÇO - DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE REDE DE AGUA QUEBRADO PELA PATROLA (VALE DAS UVAS) SERVIÇO - DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE REDE DE AGUA QUEBRADO PELA PATROLA (BARRA DO TAMANDUA) 1.305,00
29/09/2025 SERVIÇO - DE CONSERTO VAZAMENTO DE REDE DE AGUA QUEBRADO PELA PATROLA (SANTA LUCIA) SERVIÇO - DE PESQUISA COM GEOFONE (BARRA DO TAMANDUA) SERVIÇO - DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE REDE DE AGUA QUEBRADO PELA PATROLA (VALE DAS UVAS) SERVIÇO - DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE REDE DE AGUA QUEBRADO PELA PATROLA (BARRA DO TAMANDUA) 1.305,00
29/09/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7759/2025, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES ME 26,10
06/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 215 1.278,90
TOTAL 1.305,00 1.305,00 1.305,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 29/09/2025 26,10 Lançada
TOTAL   26,10