Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7763 |
Data de lançamento: |
24/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
FITA - ADELBRAS LARGA INCOLOR 48MM X 40M |
5,60 |
11,20 |
2.00 |
COLA |
2,85 |
5,70 |
2.00 |
CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES. |
1,98 |
3,96 |
1.00 |
Corretivo líquido A base de água, 18 ml. |
2,80 |
2,80 |
6.00 |
CANETA |
1,45 |
8,70 |
8.00 |
FOLHA DE OFICIO A4 |
29,98 |
239,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2025 |
FITA - ADELBRAS LARGA INCOLOR 48MM X 40M COLA CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES. Corretivo líquido A base de água, 18 ml. CANETA FOLHA DE OFICIO A4 |
272,20 |
|
|
TOTAL |
272,20 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
272,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.