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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 09:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7763 Data de lançamento: 24/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FITA - ADELBRAS LARGA INCOLOR 48MM X 40M 5,60 11,20
2.00 COLA 2,85 5,70
2.00 CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES. 1,98 3,96
1.00 Corretivo líquido A base de água, 18 ml. 2,80 2,80
6.00 CANETA 1,45 8,70
8.00 FOLHA DE OFICIO A4 29,98 239,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2025 FITA - ADELBRAS LARGA INCOLOR 48MM X 40M COLA CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES. Corretivo líquido A base de água, 18 ml. CANETA FOLHA DE OFICIO A4 272,20
TOTAL 272,20 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 272,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.