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Última atualização realizada em 03/11/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7772 Data de lançamento: 24/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO 180,00 180,00
1.00 MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO 320,00 320,00
1.00 MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO 180,00 180,00
1.00 MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2025 MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO 780,00
28/10/2025 MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO 780,00
28/10/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7772/2025, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES ME 15,60
30/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7772/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 764,40
TOTAL 780,00 780,00 780,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 28/10/2025 15,60 Lançada
TOTAL   15,60