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Última atualização realizada em 18/10/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7778 Data de lançamento: 24/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SCANNER 200,00 200,00
1.00 MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2025 SERVIÇO DE SCANNER MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO 320,00
30/09/2025 SERVIÇO DE SCANNER MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO 320,00
30/09/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7778/2025, 17216 - MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME 6,40
06/10/2025 Pagamento de Empenho 7778/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 313,60
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 30/09/2025 6,40 Lançada
TOTAL   6,40