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Última atualização realizada em 26/09/2025 às 15:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7782 Data de lançamento: 24/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SENSOR TEMPERATURA 280,00 280,00
6.00 ADITIVO RADIADOR 45,00 270,00
1.00 TOMADA 2 VIAS 70,00 70,00
1.00 RADIO PARA CARRO 220,00 220,00
1.00 ASTE DE ANTENA 130,00 130,00
4.00 LAMPADA 10,00 40,00
1.00 SOQUETE 35,00 35,00
2.00 LANTERNA LATERAL 35,00 70,00
2.00 SOQUETE LAMPADA 69 30,00 60,00
8.00 CAPA TERMINAL 2,00 16,00
8.00 TERMINAL LATAO 2,00 16,00
1.00 LAMPADA H1 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2025 SENSOR TEMPERATURA ADITIVO RADIADOR TOMADA 2 VIAS RADIO PARA CARRO ASTE DE ANTENA LAMPADA SOQUETE LANTERNA LATERAL SOQUETE LAMPADA 69 CAPA TERMINAL TERMINAL LATAO LAMPADA H1 1.267,00
TOTAL 1.267,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.267,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.