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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7783 Data de lançamento: 24/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CHICOTE 550,00 1.100,00
1.00 SENSOR ABS 380,00 380,00
2.00 SENSOR TRANSFERÊNCIA 160,00 320,00
2.00 RELÉ AUXILIAR 60,00 120,00
1.00 FUSIVEL MIDI 80AH 75,00 75,00
1.00 FUSIVEL MIDI 70AH 55,00 55,00
1.00 FUSIVEL MIDI 50AH 50,00 50,00
1.00 LAMPADA H1 60,00 60,00
1.00 SOQUETE LAMPADA H1 60,00 60,00
1.00 RADIO PARA CARRO 220,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2025 CHICOTE SENSOR ABS SENSOR TRANSFERÊNCIA RELÉ AUXILIAR FUSIVEL MIDI 80AH FUSIVEL MIDI 70AH FUSIVEL MIDI 50AH LAMPADA H1 SOQUETE LAMPADA H1 RADIO PARA CARRO 2.440,00
30/09/2025 CHICOTE SENSOR ABS SENSOR TRANSFERÊNCIA RELÉ AUXILIAR FUSIVEL MIDI 80AH FUSIVEL MIDI 70AH FUSIVEL MIDI 50AH LAMPADA H1 SOQUETE LAMPADA H1 RADIO PARA CARRO 2.440,00
06/10/2025 Pagamento de Empenho 7783/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.440,00
TOTAL 2.440,00 2.440,00 2.440,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.