| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8058 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref a folha de pagamento mes: FOLHA SET 2025 | 0,00 | 145,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | Ref a folha de pagamento mes: FOLHA SET 2025 | 145,85 | ||
| 25/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR MES 09/2025 - HORAS EXTRAS | 145,85 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 8058/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 145,85 | ||
| TOTAL | 145,85 | 145,85 | 145,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||