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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 09:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8084 Data de lançamento: 26/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 INTERRUPTOR - TIPO PERA BRANCO 15,00 90,00
100.00 CABO FLEXIVEL - 6X0 MM PRETO 7,00 700,00
75.00 CABO PP 2 X 2,5 MM 8,00 600,00
20.00 LAMPADA BULBO - 15W 10,00 200,00
65.00 Cabo flexível - 6,0 MM VERDE 7,00 455,00
45.00 RELE FOTOCELULA 30,00 1.350,00
20.00 CONECTOR (1 parafuso alumínio) - FENDIDO 16MM 16,00 320,00
20.00 CONECTOR RJ45 - DERIVAÇÃO PERFURANTE 15,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2025 INTERRUPTOR - TIPO PERA BRANCO CABO FLEXIVEL - 6X0 MM PRETO CABO PP 2 X 2,5 MM LAMPADA BULBO - 15W Cabo flexível - 6,0 MM VERDE RELE FOTOCELULA CONECTOR (1 parafuso alumínio) - FENDIDO 16MM CONECTOR RJ45 - DERIVAÇÃO PERFURANTE 4.015,00
TOTAL 4.015,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.015,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.