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Última atualização realizada em 04/11/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8102 Data de lançamento: 26/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCAR CALÇO MOTOR 280,00 280,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA MIG 190,00 190,00
1.00 SERVIÇO TROCAR LONA E TAMBOR 180,00 180,00
1.00 SERVIÇO VAZAMENTO 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2025 SERVIÇO TROCAR CALÇO MOTOR SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO TROCAR LONA E TAMBOR SERVIÇO VAZAMENTO 770,00
02/10/2025 SERVIÇO TROCAR CALÇO MOTOR SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO TROCAR LONA E TAMBOR SERVIÇO VAZAMENTO 770,00
02/10/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8102/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 38,50
07/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8102/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 731,50
TOTAL 770,00 770,00 770,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 02/10/2025 38,50 Lançada
TOTAL   38,50