Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SULPASSO CAMINHOES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
815 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TAMPA DO RESERVATÓRIO |
194,10 |
194,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2025 |
TAMPA DO RESERVATÓRIO |
194,10 |
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11/03/2025 |
TAMPA DO RESERVATÓRIO
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194,10 |
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18/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
ref: nota fiscal nº |
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191,77 |
18/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 815/2025 |
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2,33 |
TOTAL |
194,10 |
194,10 |
194,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
11/03/2025 |
2,33 |
1341/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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2,33 |
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