| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES |
| Número do empenho: | 8159 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM IOB 7138 | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | LAVAGEM IOB 7138 | 130,00 | ||
| 01/10/2025 | LAVAGEM IOB 7138 | 130,00 | ||
| 01/10/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8159/2025, 13650 - JUNIOR ALBERTO SOARES | 2,60 | ||
| 06/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8159/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 127,40 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 01/10/2025 | 2,60 | Lançada | |
| TOTAL | 2,60 |