| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES | 
| Número do empenho: | 8301 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM | 200,00 | 200,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | LAVAGEM | 200,00 | ||
| 07/10/2025 | LAVAGEM | 200,00 | ||
| 07/10/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8301/2025, 13650 - JUNIOR ALBERTO SOARES | 4,00 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 8301/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 196,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/10/2025 | 4,00 | Lançada | |
| TOTAL | 4,00 |