Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
833 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA MECANICO |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2025 |
MÃO DE OBRA MECANICO |
60,00 |
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11/02/2025 |
MÃO DE OBRA MECANICO
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60,00 |
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11/02/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 833/2025, 13907 - GABRIEL DASSOLER - ME |
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1,20 |
13/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 833/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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58,80 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
11/02/2025 |
1,20 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,20 |
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