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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8341 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
132.00 SERVIÇO - 06 ALUNOS INTEGRAL 22 DIAS LETIVOS 33,96 4.482,72
440.00 SERVIÇO - 20 ALUNOS PARCIAL 22 DIAS LETIVOS 20,96 9.222,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 SERVIÇO - 06 ALUNOS INTEGRAL 22 DIAS LETIVOS SERVIÇO - 20 ALUNOS PARCIAL 22 DIAS LETIVOS 13.705,12
06/10/2025 SERVIÇO - 06 ALUNOS INTEGRAL 22 DIAS LETIVOS SERVIÇO - 20 ALUNOS PARCIAL 22 DIAS LETIVOS ref: setembro/2025 13.705,12
TOTAL 13.705,12 13.705,12 0,00
SALDO A PAGAR 13.705,12
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.