Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8341 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
132.00 |
SERVIÇO - 06 ALUNOS INTEGRAL 22 DIAS LETIVOS |
33,96 |
4.482,72 |
440.00 |
SERVIÇO - 20 ALUNOS PARCIAL 22 DIAS LETIVOS |
20,96 |
9.222,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2025 |
SERVIÇO - 06 ALUNOS INTEGRAL 22 DIAS LETIVOS SERVIÇO - 20 ALUNOS PARCIAL 22 DIAS LETIVOS |
13.705,12 |
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06/10/2025 |
SERVIÇO - 06 ALUNOS INTEGRAL 22 DIAS LETIVOS
SERVIÇO - 20 ALUNOS PARCIAL 22 DIAS LETIVOS
ref: setembro/2025 |
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13.705,12 |
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TOTAL |
13.705,12 |
13.705,12 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
13.705,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.